Добрый день!
Подскажите, как правильно оформить покупку авиабилета финансовым директором другому сотруднику для командировки?
Билет приобретен финдиректором со своей карты, ему возмещаем стоимость билета перечислением как подотчетному лицу на его карту. Надо принять к учету авиабилет - как денежный документ.
1 способ. Оформить документ "Поступление денежных документов" от подотчетного лица, тогда это авиабилет принимается правильно на счет 50.3 и потом его можно выдать командированному сотруднику для учета в авансовом отчете. Но в этом случае не оформляется авансовый отчет на финдиректора - тогда надо оформлять кассовый документы? Хотя по проводкам все правильно получается - и 71 счет закрывается у обоих, и 50,3 счет тоже закрывается.
2 способ. Оформить авансовый отчет на финдиректора, но тогда не понятно как этот авиабилет на 50.3 принять или в авансовом отчете оформить оплату контрагенту (например, "Аэрофлот") и потом делать поступление денежного документа от контрагента?
Помогите разобраться, спасибо!